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| 10/10/2025 | 0000378/2025 | 0000249/2025 | 0000343/2025 | 0000378/2025 | RELATIVO A ELABORACAO DO LAUDO TECNICO DAS CONDICOES DO AMBIENTE DE TRABALHO LTCAT PARA PREENCHIMENTO DO PPP; PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - PGR, PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL - PCMSO E RELATORIO ANUAL. TODOS RELATORIOS CITADOS ANTERIORMENTE CUMPREM AS DETERMINACOES DAS NORMAS REGULAMENTADORES E DO E-SOCIAL. E ENVIO DO E-SOCIAL. | TERAPEUTICA GUAXUPE LTDA | 05.909.287/0001-90 | R$ 655,00 | R$ 655,00 | R$ 655,00 | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 08/10/2025 | 0000377/2025 | 0000222/2025 | 0000340/2025 | 0000377/2025 | Aquisicao de materiais de higiene e limpeza, destinados ao uso nas dependencias do Consorcio Intermunicipal da Baixa Mogiana ? CIMOG, conforme condicoes e exigencias estabelecidas no Termo de Referencia, anexo a este aviso de contratacao direta. | PAR-PACK LTDA | 55.303.969/0001-23 | R$ 570,90 | R$ 570,90 | R$ 570,90 | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Detalhes
| 08/10/2025 | 0000376/2025 | 0000053/2025 | 0000342/2025 | 0000376/2025 | DIARIAS RELATIVAS AS VISITAS TECNICAS EM MANUTENCAO AS ATIVIDADES DO SIM PARA 2025. | WILLIAM JOSE PIZA | ***.721.446-** | R$ 270,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL |
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| 08/10/2025 | 0000375/2025 | 0000248/2025 | 0000341/2025 | 0000375/2025 | DIARIAS RELATIVAS AS VISITAS TECNICAS EM MANUTENCAO AS ATIVIDADES DO SIM PARA 2025. | LUCAS PEDROZA ANTENOR | ***.936.886-** | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 02/10/2025 | 0000341/2025 | 0000075/2025 | 0000313/2025 | 0000341/2025 | Contratacao de website para atender o CIMOG. | DAVID DA SILVA LIMA CRUVINEL 04634521601 | 17.740.208/0001-40 | R$ 2.220,00 | R$ 185,00 | R$ 185,00 | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 02/10/2025 | 0000340/2025 | 0000221/2025 | 0000312/2025 | 0000340/2025 | Contratacao de empresa especializada para publicacoes de extratos de Editais, Contratos e Atas em Jornal de grande circulacao para atender ao Consorcio Intermunicipal Da Baixa Mogiana - CIMOG, conforme condicoes e exigencias estabelecidas no Termo de Referencia. | JORNAL PANORAMA LTDA | 08.560.398/0001-22 | | | R$ 241,20 | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 02/10/2025 | 0000339/2025 | 0000221/2025 | 0000311/2025 | 0000339/2025 | Contratacao de empresa especializada para publicacoes de extratos de Editais, Contratos e Atas em Jornal de grande circulacao para atender ao Consorcio Intermunicipal Da Baixa Mogiana - CIMOG, conforme condicoes e exigencias estabelecidas no Termo de Referencia. | JORNAL PANORAMA LTDA | 08.560.398/0001-22 | | | R$ 105,60 | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA |
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| 02/10/2025 | 0000338/2025 | 0000221/2025 | 0000310/2025 | 0000338/2025 | Contratacao de empresa especializada para publicacoes de extratos de Editais, Contratos e Atas em Jornal de grande circulacao para atender ao Consorcio Intermunicipal Da Baixa Mogiana - CIMOG, conforme condicoes e exigencias estabelecidas no Termo de Referencia. | JORNAL PANORAMA LTDA | 08.560.398/0001-22 | | R$ 115,20 | R$ 115,20 | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 01/10/2025 | 0000367/2025 | 0000230/2025 | 0000320/2025 | 0000367/2025 | RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CIMOG NO SETEMBRO DE SETEMBRO DE 2025. | FOLHA DE PAGAMENTO | 32308233000142 | R$ 13.986,60 | R$ 13.986,60 | R$ 3.225,10 | 25010000000 - Outros Recursos nao Vinculados | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO |
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Detalhes
| 01/10/2025 | 0000337/2025 | 0000115/2025 | 0000305/2025 | 0000337/2025 | AQUISICAO DE MOBILIARIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | M.P. COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 51.555.945/0001-00 | R$ 5.954,00 | | R$ 5.954,00 | 27010000000 - Outras Transferencias de Convenios ou Instrumentos Congeneres dos Estados | 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |